RAPPORT INTÉGRÉ 2024

3 2 1 GESTION DES RISQUES SYSTÈMES D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES SANTÉ – SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT – RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE JURIDIQUE – COMPLIANCE ASSURANCES Activité de contrôle OPmobility allie responsabilité et indépendance de jugement à travers trois niveaux d’acteurs qui contrôlent ses opérations et ses démarches de gestion des risques : les Directions opérationnelles, les Directions fonctionnelles centrales et l’Audit interne. 1ER NIVEAU DE CONTRÔLE (Management opérationnel) 3E NIVEAU DE CONTRÔLE 2E NIVEAU DE CONTRÔLE (Fonctions centrales et Business Groups) BUSINESS GROUPS BUSINESS UNITS / RÉGIONS AUDIT INTERNE FINANCE Contrôle – Consolidation Trésorerie & Financement Comptabilité – Fiscalité Standards et procédures Contrôle interne PAYS, ENTITÉ DIRECTION GÉNÉRALE Comité de contrôle interne et compliance CONSEIL D’ADMINISTRATION Comité des Comptes AUDIT EXTERNE

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